О внесении изменений в постановление администрации города от 19.12.2018 №2735 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы» (с изменениями)
Номер/Дата Тип документа Орган издания Документ
№ 49 от 14.01.2022 Постановление Администрация города 49.pdf

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решениями Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,  от 23.12.2021 №143 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями), постановлением администрации города    от 17.12.2021 №2830 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Мегиона»:

1.Внести в постановление администрации города от 19.12.2018 №2735 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы» (с изменениями) следующие изменения:

1.1.Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города-директора департамента финансов.

Глава города                                              О.А.Дейнека



Приложение 

к постановлению администрации города

 от 14.01.2022 №49

«Приложение

                                            к постановлению администрации города

                                                                                  от « 19 »  декабря  2018 №2735                                                     

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы»

Наименование муниципальной  программы

«Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы»

Сроки реализации муниципальной программы

2019-2025 годы

Тип муниципальной программы

Муниципальная программа

Куратор муниципальной программы

Заместитель главы города-директор департамента финансов

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление экономической политики администрации города Мегиона

Соисполнители

муниципальной программы

Администрация города Мегиона, МКУ «Служба обеспечения», МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса»

Цели муниципальной программы

1.Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления

2.Повышение качества муниципального управления

Задачи муниципальной программы

1.Исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления

2.Реализация общесистемных мер по повышению доступности и качества государственных и муниципальных услуг

3.Обеспечение исполнения функций и полномочий органов администрации, совершенствование учета деятельности муниципальных учреждений

Подпрограммы

1.Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий

2.Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг

3.Обеспечение исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления, совершенствование учета деятельности муниципальных учреждений

Целевые показатели муниципальной программы  

№ п/п

Наименование целевого показателя

Значение показателя по годам  

Базовое значение

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

На момент окончания реализации муниципальной программы

Ответственный исполнитель/соисполнитель, ответственный за достижение показателя

1

Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов администрации города, (%)

67

67,5

68

68,5

69

69,5

70

71

72

Администрация города

2

Наличие актуализированной стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион, (да/нет)

нет

да

да

да

да

да

да

да

да

Управление экономической политики

3

Наличие Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион, (да/нет)

нет

да

да

да

да

да

да

да

да

Управление экономической политики

4

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг, (минут )

15

15

15

0

0

0

0

0

0

МКУ «МФЦ

5

Уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (% от числа опрошенных)

90

90

90

0

0

0

0

0

0

МКУ «МФЦ

6

Доля жителей, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (%)

100

100

100

0

0

0

0

0

0

МКУ «МФЦ

7

Отсутствие жалоб от органов местного самоуправления на качество транспортного и материально-технического обеспечения муниципальным казенным учреждением «Служба обеспечения», (единиц)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МКУ «СО»

8

Выполнение планов капитального строительства и ремонтных работ (по объектам, не включенным в Адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), (%)

85

87

88

60

92

94

95

97

97

МКУ «УКСиЖКК»

9

Отсутствие нарушения сроков предоставления форм бюджетной налоговой и статистической отчетности по всем обслуживаемым учреждениям, (единиц)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МКУ «ЦБ»

10

Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от числа граждан обратившихся за их получением, (%)

100

0

0

0

100

100

100

100

100

Администрация города Мегиона

Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

Источники финансирования

Расходы по годам (тыс. рублей)

всего

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

всего

3 506 638,3

494 759,1

515 008,7

439 452,1

515 555,1

511 448,4

512 559,8

517 855,1

федеральный бюджет

37 691,6

5 881,2

5 230,7

5 244,7

5 243,0

5 364,0

5 364,0

5 364,0

бюджет автономного округа

540 290,7

68 742,0

68 977,8

33 097,3

90 643,0

92 202,6

93 314,0

93 314,0

местный бюджет

2 928 656,0

420 135,9

440 800,2

401 110,1

419 669,1

413 881,8

413 881,8

419 177,1

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

п/п

Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель/соисполнитель

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего

в том числе

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 1 «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий »

1.1.

Обеспечение деятельности администрации города,

(Показатель 1)

Администрация города,

МКУ «СО»

всего

1 574 241,1

191 436,8

214 070,1

213 912,0

238 572,2

236 984,9

236 984,9

242 280,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

  1 574 241,1

  191 436,8   

  214 070,1   

213 912,0

  238 572,2  

  236 984,9   

  236 984,9  

242 280,2

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

Осуществление переданных государственных полномочий (Показатель 1)

Администрация города

всего

498 812,7

34 512,3

35 149,8

38 342,0

95 886,0

97 566,6

98 678,0

98 678,0

федеральный бюджет

37 691,6

5 881,2

5 230,7

5 244,7

5 243,0

5 364,0

5 364,0

5 364,0

бюджет автономного округа

461 121,1

28 631,1

29 919,1

33 097,3

90 643,0

92 202,6

93 314,0

93 314,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Совершенствование системы муниципального стратегического управления (Показатель 2, 3)

Управление экономической политики

всего

985,3

985,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

985,3

985,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4

Исполнение иных функций и полномочий органов местного самоуправления

(Показатель 10)

Администрация города

всего

6 500,0

0,0

0,0

0,0

6 500,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

6 500,0

0,0

0,0

0,0

6 500,0

0,0

0,0

0,0

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме 1

всего

2 080 539,1

226 934,4

249 219,9

252 254,0

340 958,2

334 551,5

335 662,9

340 958,2

федеральный бюджет

37 691,6

5 881,2

5 230,7

5 244,7

5 243,0

5 364,0

5 364,0

5 364,0

бюджет автономного округа

461 121,1

28 631,1

29 919,1

33 097,3

90 643,0

92 202,6

93 314,0

93 314,0

местный бюджет

1 581 726,4

192 422,1

214 070,1

213 912,0

245 072,2

236 984,9

236 984,9

242 280,2

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг»

2.1.

Реализация общесистемных мер по повышению

доступности и качества государственных и муниципальных услуг (Показатель 4, 5, 6)

МКУ «МФЦ»

всего

86 453,2

43 706,5

41 937,4

809,3

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

79 169,6

40 110,9

39 058,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

7 283,6

3 595,6

2 878,7

809,3

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

Итого по подпрограмме 2

всего

86 453,2

43 706,5

41 937,4

809,3

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

79 169,6

40 110,9

39 058,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

7 283,6

3 595,6

2 878,7

809,3

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления, совершенствование учета деятельности муниципальных учреждений»  

3.1.

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Показатель 7)

МКУ «СО»

всего

858 695,1

122 407,5

129 612,9

119 114,7

120 165,0

122 465,0

122 465,0

122 465,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

858 695,1

122 407,5

129 612,9

119 114,7

120 165,0

122 465,0

122 465,0

122 465,0

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.

Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства, реконструкции, ремонта, технического обслуживания объектов жилищного, промышленного, гражданского строительства, объектов коммунального, социально-культурного назначения, а также реализация полномочий в сфере владения и пользования муниципальным имуществом (Показатель 8)

МКУ «УКС и ЖКК»

всего

388 559,1

53 786,8

59 207,7

57 837,0

54 431,9

54 431,9

54 431,9

54 431,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

388 559,1

53 786,8

59 207,7

57 837,0

54 431,9

54 431,9

54 431,9

54 431,9

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.

Обеспечение централизованного учета хозяйственной деятельности муниципальных учреждений (Показатель 9)

МКУ «ЦБ»

всего

92 391,8

47 923,9

35 030,8

9 437,1

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

92 391,8

47 923,9

35 030,8

9 437,1

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме 3

всего

1 339 646,0

224 118,2

223 851,4

186 388,8

174 596,9

176 896,9

176 896,9

176 896,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1 339 646,0

224 118,2

223 851,4

186 388,8

174 596,9

176 896,9

176 896,9

176 896,9

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по муниципальной программе:

Администрация города Мегиона

МКУ «МФЦ»

МКУ «СО»

МКУ «УКСи ЖКХ»  МКУ «ЦБ»

всего

3 506 638,3

494 759,1

515 008,7

439 452,1

515 555,1

511 448,4

512 559,8

517 855,1

федеральный бюджет

37 691,6

5 881,2

5 230,7

5 244,7

5 243,0

5 364,0

5 364,0

5 364,0

бюджет автономного округа

540 290,7

68 742,0

68 977,8

33 097,9

90 643,0

92 202,6

93 314,0

93 314,0

местный бюджет

2 928 656,0

420 135,9

440 800,2

401 110,1

419 669,1

413 881,8

413 881,8

419 177,1

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В том числе:

Процессная часть

всего

3 506 638,3

494 759,1

515 008,7

439 452,1

515 555,1

511 448,4

512 559,8

517 855,1

федеральный бюджет

37 691,6

5 881,2

5 230,7

5 244,7

5 243,0

5 364,0

5 364,0

5 364,0

бюджет автономного округа

540 290,7

68 742,0

68 977,8

33 097,3

90 643,0

92 202,6

93 314,0

93 314,0

местный бюджет

2 928 656,0

420 135,9

440 800,2

401 110,1

419 669,1

413 881,8

413 881,8

419 177,1

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В том числе:

Прочие расходы

всего

3 506 638,3

494 759,1

515 008,7

439 452,1

515 555,1

511 448,4

512 559,8

517 855,1

федеральный бюджет

37 691,6

5 881,2

5 230,7

5 244,7

5 243,0

5 364,0

5 364,0

5 364,0

бюджет автономного округа

540 290,7

68 742,0

68 977,8

33 097,3

90 643,0

92 202,6

93 314,0

93 314,0

местный бюджет

2 928 656,0

420 135,9

440 800,2

401 110,1

419 669,1

413 881,8

413 881,8

419 177,1

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В том числе:

Администрация города

всего

2 072 746,4

226 274,9

248 657,5

251 569,2

337 725,5

333 506,0

334 617,5

340 395,8

федеральный бюджет

37 691,6

5 881,2

5 230,7

5 244,7

5 243,0

5 364,0

5 364,0

5 364,0

бюджет автономного округа

461 121,1

28 631,1

29 919,1

33 097,3

90 643,0

92 202,6

93 314,0

93 314,0

местный бюджет

1 573 933,7

191 762,6

213 507,7

213 227,2

241 839,5

235 939,4

235 939,5

241 717,8

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ «СО»

всего

866 487,9

123 067,0

130 175,3

119 799,6

123 397,7

123 510,5

123 510,4

123 027,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

866 487,9

123 067,0

130 175,3

119 799,6

123 397,7

123 510,5

123 510,4

123 027,4

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ «МФЦ»

всего

86 453,2

43 706,5

41 937,4

809,3

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

79 169,6

40 110,9

39 058,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

7 283,6

3 595,6

2 878,7

809,3

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ «УКСиЖКХ»

всего

388 559,1

53 786,8

59 207,7

57 837,0

54 431,9

54 431,9

54 431,9

54 431,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

388 559,1

53 786,8

59 207,7

57 837,0

54 431,9

54 431,9

54 431,9

54 431,9

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ «ЦБ»

всего

92 391,8

47 923,9

35 030,8

9 437,1

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

92 391,8

47 923,9

35 030,8

9 437,1

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

№ структур

ного

элемента (основ

ного мероприя

тия)

Наименование структурного элемента (основного мероприятия)

Направление расходов

структурного элемента

 (основного мероприятия)

Наименование порядка, номер приложения, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов, (проекта) <*>

Наименование целевого показателя <**>

1

2

3

4

Цель 1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления

Задача 1. Исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления

Подпрограмма 1 «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных                    государственных полномочий»

1.1

Обеспечение деятельности администрации города

Финансовое обеспечение органов администрации города на содержание служащих, оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, оплата командировочных расходов.

 Деятельность органов администрации города основывается на принципах «бережливого производства», минимизируется бумажный документооборот посредством автоматизации процессов, проводится аудит функций специалистов, для исключения их дублирования.

     При организации деятельности применяются также принципы проектного управления для обеспечения максимально эффективной реализации проектов.

Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Закон ХМАО - Югры от 20.07.2007 №113-оз

«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Решение Думы города Мегиона от 29.11.2019 №405 «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы городского округа город Мегион»

Показатель 1. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов администрации города, (%)

Проводится и рассчитывается в соответствии с методиками Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

1.2

Осуществление переданных государственных полномочий

Финансовое обеспечение органов администрации города на содержание служащих, осуществляющих исполнение переданных полномочий, расходы на мероприятия по реализации полномочий.

Деятельность органов администрации города основывается на принципах «бережливого производства», минимизируется бумажный документооборот посредством автоматизации процессов, проводится аудит функций специалистов, для исключения их дублирования.

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям

Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Закон ХМАО - Югры от 20.07.2007 №113-оз

«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Решение Думы города Мегиона от 29.11.2019 №405 «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы городского округа город Мегион»

Законы ХМАО - Югры о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО - Югры отдельными государственными полномочиями, Закон ХМАО – Югры от 9.06.2009 г. №86-оз  «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»

Показатель 1. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов администрации города, (%)

Проводится и рассчитывается в соответствии с методиками Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

1.3

Совершенствование системы муниципального стратегического управления

Разработка среднесрочных, долгосрочных прогнозов социально-экономического развития городского округа.

Внедрение, исполнение документов стратегического планирования городского округа Мегион.

Совершенствование нормативно-правовой и методологической базы в области муниципального прогнозирования.

Формирование долгосрочных приоритетов деятельности органов местного самоуправления в области социально-экономического развития, направлениях и результатах социально-экономического развития, определение параметров социально-экономического развития

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федеральный закон от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Распоряжение Правительства автономного округа от 19.08.2016 года № 455-рп «О Концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

Показатель 2. Наличие актуализированной стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион.

Наличие МНПА об утверждении актуализированной Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2035 года.

Показатель 3. Наличие Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион.

Наличие МНПА об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2035 года

1.4

Исполнение иных функций и полномочий органов местного самоуправления

Доплаты к пенсии муниципальным служащим;

единовременные денежные выплаты – присвоение почетного звания «Почетный житель города Мегион»

единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте (Думы города и главы города)

Решение Думы города Мегиона от 29.01.2016 №59 «О порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Мегиона», решение Думы города Мегиона от 20.04.2012 №256 «О порядке присвоения почетного звания городского округа город Мегион «Почетный житель города Мегиона», постановление администрации города Мегиона от 25.12.2015 №3202 «Об утверждении положения о почетной грамоте главы города Мегиона»

Показатель 10. Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от числа граждан, обратившихся за их получением, (%).

Рассчитывается исходя из численности получателей социальной поддержки к количеству поступивших заявлений

Цель 2. Повышение качества муниципального управления

Задача 2. Реализация общесистемных мер по повышению доступности и качества государственных и муниципальных услуг

Подпрограмма 2 « Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг»

2.1

Реализация общесистемных мер по повышению

 доступности и качества государственных и муниципальных услуг

Финансовое обеспечение казенного учреждения «Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ).

      Повышение качества предоставления услуг в МФЦ, привидение его в соответствие требованиям единого фирменного стиля «Мои документы».

Федеральный закон от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; Устав казенного учреждения «Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг»

Показатель 4. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг.

Учитываются данные, получаемые из автоматизированной информационной системы поддержки деятельности МФЦ (абзац «п» пункта 21 Постановления Правительства РФ № 1376).

Показатель 5. Уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.

 Сбор и анализ информации, необходимой для проведения мониторинга, осуществляет Департамент общественных и внешних связей автономного округа в соответствии с методическими рекомендациями, подготовленными Министерством экономического развития Российской Федерации 29 апреля 2011 года № 8863-ОФ/Д09, а также с учетом данных, получаемых из автоматизированной информационной системы поддержки деятельности МФЦ. (абзац «п» пункта 21 Постановления Правительства РФ № 1376).

Показатель 6. Доля жителей, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг.

ДГ = (НМФЦ / НОБЩ) x 100%, где:

ДГ - доля жителей городского округа, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ;

НМФЦ - численность жителей городского округа, в котором создана возможность получения услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ;

НОБЩ - общая численность жителей городского округа

Задача 3. Обеспечение исполнения функций и полномочий органов администрации, совершенствование

 учета деятельности муниципальных учреждений

Подпрограмма 3 «Обеспечение исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления, совершенствование

учета деятельности муниципальных учреждений»

3.1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Финансовое обеспечение МКУ «Служба обеспечения» для осуществления деятельности и исполнения функций органов администрации города; оплату услуг связи, почтовые расходы; расходы на выполнение работ, оказание услуг; приобретение офисной мебели и материальных запасов.

  Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности, путем осуществления управленческих функций по обеспечению сохранности и надлежащего уровня эксплуатации служебных зданий и имущества городского округа, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, аренды, безвозмездного пользования и находящегося на эксплуатационном обслуживании; организации работы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства; организации текущего ремонта объектов, закрепленных на праве оперативного управления, находящихся на эксплуатационном обслуживании.

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления путем осуществления функций по обеспечению технической готовности автомобильного транспорта, предоставляемого должностным лицам и органам администрации города.

 Внедрение и применение технологий бережливого производства путем развития системы электронного документооборота в органах администрации города, перехода на IP-телефонию

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Устав казенного учреждения «Служба обеспечения»

Показатель 7. Сокращение затрат на содержание работников органов администрации города по расходам на услуги связи и канцелярские товары (бумагу офисную).

ИЗ = 100 - ОЗ / БЗ х 100, где

ИЗ – динамика изменения расходов на услуги связи и канцелярские товары (бумагу офисную) (%);

ОЗ – сумма расходов на услуги связи и канцелярские товары (бумагу офисную) за отчетный период, тыс.рублей;

БЗ – сумма расходов на услуги связи и канцелярские товары (бумагу офисную) в базовом периоде, тыс.рублей

3.2

Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства, реконструкции, ремонта, технического обслуживания объектов  жилищного, промышленного, гражданского строительства, объектов коммунального, социально-культурного назначения, а также реализация полномочий в сфере владения и пользования муниципальным имуществом

Реализация мероприятий по строительству объектов, включенных в Адресную инвестиционную программу автономного округа, и иных объектов. А также проведение капитального ремонта объектов недвижимого муниципального имущества (проведение предпроектного обследования, включающего визуально-инструментальное техническое обследование, составление дефектных ведомостей для определения видов и объемов необходимых ремонтных работ; разработка проектно-сметной документации с учетом действующих нормативных требований).

Выполнение строительно-монтажных (ремонтных) работ подрядным способом с устранением неисправностей изношенных элементов зданий, восстановлением или заменой их на более долговечные и экономичные конструкции, улучшением эксплуатационных показателей зданий с применением современных строительных технологий, обеспечивающих нормативный срок службы ремонтируемых элементов и систем, рациональное энергопотребление.

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности, путем осуществления управленческих функций по обеспечению сохранности и надлежащего уровня эксплуатации служебных зданий и имущества городского округа, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, аренды, безвозмездного пользования и находящегося на эксплуатационном обслуживании; организации работы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства; организации текущего ремонта объектов, закрепленных на праве оперативного управления, находящихся на эксплуатационном обслуживании

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Устав казенного учреждения «Капитальное строительство»

Показатель 8. Выполнение планов капитального строительства и ремонтных работ (по объектам, не включенным в Адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).

ВП = П / ФВ х 100, где

ВП – объем выполнения плана работ, в %;

П – запланированный объем капитального строительства и

ремонтных работ, в тыс. рублей;

ФВ – выполненный объем капитального строительства и ремонтных работ, в тыс.рублей

3.3

Обеспечение централизованного учета хозяйственной деятельности муниципальных учреждений

Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия».

Ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности, хранение документов бухгалтерского учета муниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждений на основании заключенных договоров (соглашений) по ведению бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего законодательства

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Устав казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия»

Показатель 9. Отсутствие административных

штрафов на руководителей

обслуживаемых учреждений, за несвоевременное составление и

предоставление бухгалтерской,

бюджетной, налоговой,

статистической отчетности.

Количество штрафов за отчетный период, наложенных контролирующими органами на руководителей обслуживаемых учреждений, единиц

 

Таблица 3

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

Наименование показателя

Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы

Значения показателя по годам

Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов администрации города, (%)

67

67,5

68

68,5

69

69,5

70

71

72

2

Наличие актуализированной стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион, (да/нет)

нет

да

да

да

да

да

да

да

да

3

Наличие Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион, (да/нет)

нет

да

да

да

да

да

да

да

да

4

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг, (минут )

15

15

15

5

Уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (% от числа опрошенных)

90

90

90

6

Доля жителей, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (%)

100

100

100

7

Отсутствие жалоб от органов местного самоуправления на качество транспортного и материально-технического обеспечения муниципальным казенным учреждением «Служба обеспечения», (единиц)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Выполнение планов капитального строительства и ремонтных работ (по объектам, не включенным в Адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), (%)

85

87

88

90

92

94

95

97

97

9

Отсутствие нарушения сроков предоставления форм бюджетной налоговой и статистической отчетности по всем обслуживаемым учреждениям, (единиц)

0

0

0

10

Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от числа граждан обратившихся за их получением, (%)

100

0

0

0

100

100

100

100

100

            ».


Опубликовано 18.01.2022

Возврат к списку